随着时代的进步,小伙伴们开始认识到自查报告的重要性,通过自查报告,我们能够系统地总结自己的工作经验和教训,下面是久久总结网小编为您分享的设备自查报告通用5篇,感谢您的参阅。
设备自查报告篇1
为整体提升自助设备安全防护能力,根据《xx银监分局办公室关于转发开展业务库专项安全检查暨自助设备专项安全检查后续整改工作的通知》文件相关要求,结合村镇银行实际情况,根据村镇银行自助设备安全防范制度,开展了自助设备专项安全自查工作,现将有关情况汇报如下:
一、基本情况。
截止目前,村镇银行安装自助设备共计3台,其中,穿墙式在行atm自助取款机3台,安装位置分别在总行营业部、青云支行、齐埠支行。无离行atm。
二、自查工作情况。
(一)《atm日常巡查登记簿》填写规范,做到一日三查,《村镇银行自助设备现金差错登记簿》正确填写,《村镇银行自助设备日常运行、维护登记簿》填写出现个别柜员漏盖私章,已及时现场整改。
(二)村镇银行自助设备均安装了24小时视频监控装置,对交易时的客户正面图像、进/出钞期间的图像、现金装填过程进行录像,回放图像清晰,无客户密码及保险柜密码操作图像,图像信息包括日期时间。
(三)设备管理人员变更按规定更换密码并记录,定期更换密码,备份密码按要求保管。
(四)钥匙使用完毕后,按要求入库保管;备用钥匙要求封存、保管;交接按要求进行记录。
(五)现金申领经会计主管确认后按现金领取流程操作、设备打印的加钞凭证及运行前测试凭证均由专人保管。
(六)加钞过程按要求做到全程监控,双人加钞,录像记录清晰,外置监控数据至少保存1个月,内置监控数据保存时间至少3个月。
(七)外来人员进出按要求进行了登记簿、运行日志备注栏注明维修情况;维修设备时,有我行员工全程陪同。
(八)按会计要求妥善保管流水日志纸。
(九)机具清洁、周边无可疑装置和张贴物。按要求安装客户操作提示、安全用卡提示,做到规范整洁。
(十)加钞时做到停机加钞、双人操作,密码钥匙分管;现金清分做到在封闭环境中进行; 按要求将废钞箱、回收箱、存款箱、取款箱内现金进行分别清点,加钞完毕后做取款测试。
三、自查中存在的问题及整改情况。
(一)在检查各项登记簿中出现个别柜员漏盖私章,已及时现场整改。
(二)在检查中发现总行营业部在行穿墙式取款机内出现轻微渗水,已立即查明原因进行了整改。
(三)在检查中发现总行营业部在行穿墙式取款机因运行时间较长存在防爆灯损坏,已通知办公室购买安装。
设备自查报告篇2
根据集团公司安全[20xx]233号《关于开展特种设备安全监管情况检查的通知》文件的.有关要求,油田公司为了进一步加强特种设备安全监管,确保特种设备安全平稳运行。要求公司所属各单位按照总部的统一要求认真组织开展特种设备安全监管现状调查和自检自评工作。我院积极响应迅速展开了针对特种设备及特种作业人员的全面自查自纠活动,重点落实特种设备事故隐患的排查整改工作,确保特种作业人员全部持证上岗。通过本次自查自检活动,学院特种设备事故隐患排查工作基本到位,现将自查情况总结如下:
一、基本情况学院主要特种设备:
1.电动单梁(悬挂)起重机5吨、3吨、2吨各一台。安装在教学实训基地使用。
2.电梯四部。其中二部是客梯(桃李园酒店),另外二部是货梯,分别安装在两栋教学楼中使用。
3.1吨燃气蒸汽锅炉二台,安装在总务处锅炉房,用于食堂、学生浴室、学生开水房及洗衣房供汽。
二、特种设备自查自检情况
1.3台电动单梁(悬挂)起重机存在问题:
①根据编号:5.1.2吊钩缺陷(无防脱钩装置);
②根据编号:7.2大车无行程限位;
③根据编号:5.2.4、5.2.5钢丝绳缺陷、钢丝绳直径磨损;
④根据编号:7.9紧急断电开关(控制手柄无急停装置);
⑤根据编号:6.2线路绝缘(大车、小车、手柄电源线老化龟裂);
⑥根据编号:5.11环链状况(大车动力电源线牵引钢丝下坠);上述存在问题已由维保报检单位克拉玛依市独山子区建兴机电维修部(具新疆油田公司起重机特种设备资质)整改完毕,并请克市质量技术监督局验收合格。现已投入正常使用。
2.四部电梯存在问题:
①桃李园两部电梯自查情况正常;②电梯报警设施不灵;③电梯光幕反应不灵。
上述存在问题已由维保报检新疆舒达设备安装工程有限公司整改完毕,并请克市质量技术监督局验收合格。现已投入正常使用。
3.两台蒸汽锅炉自查情况正常。三、警示标志牌自查自检情况
警示标牌、全套制度、告知牌等,现已结合安全标准化要求统一制作完毕,部分悬挂到位。
四、认真完成特种设备操作人员办证工作
学院特种作业人员上岗证持有率100%。特种设备全部完成了申报注册登记、按期检验、办证等工作。并经确认合格后使用。
五、特种设备安全管理工作
1.安全管理制度的落实情况比较到位、管理制度健全。学院锅炉设备有各项管理制度:《管理制度》、《交接班制度》、《岗位职责》等。并要求操作人员严格按制度、规范操作,认真履行岗位职责。
2.注册登记手续齐全、安全标志及运行检查情况良好。锅炉、电动单梁(悬挂)起重机、电梯都使用证件齐全,并挂有安全标志和检验报告。设备有安全附件,锅炉运行执行每日交接班班前检查、运行期间巡查制度。
3.司炉工持证上岗。学院现有4名司炉工,都有司炉资格证书。
4.积极宣传特种设备安全法规,提高全员安全意识。利用各种学习、安全会议,大力宣传特种设备安全法律、法规,提高特种设备安全员的关注程度和认可程度。
六、今后的打算
1.进一步加大特种设备安全法律、法规及规章的宣传力度,不断提高特种设备管理使用人员的专业水平、安全意识和法律意识。
2.认真落实特种设备安全责任,强化部门的安全责任意识。
3.不断完善特种设备档案,加强特种设备动态管理,及时办理各种特种设备的检验、换证工作,及时更新设备数据库。
4.做好特种设备操作人员的培训工作,确保设备安全运行。
设备自查报告篇3
根据《关于开展20xx年一季度设备及能源管理评价的通知》的要求,切实抓好设备(含特种设备)和能源管理等各项工作落实,提升分厂设备能源管理水平,不断夯实管理基础,保证分厂设备能源系统安全稳定运行,分厂开展了设备和能源专项管理评价自检自查工作,现将结果汇报如下:
一、检查评价时间
20xx年3月16日-20日
二、参加人员
......
三、主要评价内容
1.分厂设备、能源管理体系建立健全情况,相关管理制度、应急预案、操作规程、作业标准修订完善情况。
2.分厂《20xx年设备能源管理工作实施计划》开展落实情况,20xx年设备管理重点工作推进完成情况。
3.分厂特种设备专业管理(体系建设、法规识别、制度完善、培训、检查评价、应急预案等)工作落实情况。
4.分厂能源管理系统(体系建设、台帐建立、计量检定、制度完善、检查评价等)工作开展情况。
5.分厂设备专业管理(体系建设、“四大标准”、作业安全、法规识别、检查评价、检修计划及材料备件管理等)。
四、检查形式
资料台账检查、现场检查
五、检查依据
?关于开展20xx一季度设备及能源管理评价的通知》
?设备管理综合评价实施细则》
六、检查结果
(一)总体情况
依据《关于开展20xx一季度设备及能源管理评价的通知》要求,分厂比照《设备管理综合评价实施细则》的相关条款进行了自检自查,共查出16项问题。
通过检查,墙材分厂设备管理基本受控,各项规程及作业标准按要求执行,各类台账基本建立,但也存在不少问题需要不断改进。
(二)主要问题
1、配料单管减速机转动部位漏油。
2、厂房北侧照明操作箱外壳没有接地。
3、消化仓电机操作箱外壳没有接地。
4、砖机北侧氮气瓶漏油。
5、部分操作箱箱体周围积灰。
6、蒸压釜出釜卷扬机减速机漏油。
7、计量仓旁有闲置备件。
8、配料皮带托辊有结料未及时清理。
9、石膏单管电机护罩螺丝缺失。
10、石膏单管减速机漏油。
11、废浆搅拌电机接地线掉落。
12、铝粉间有杂物。
13、入釜卷扬防护罩开焊。
14、栈桥天车桥架变形,大车车轮严重啃轨。
15、未制定合理油脂消耗指标。
16、设备综合档案、维修档案不健全。
七、整改要求
各相关班组对现场检查出的'接地线掉落、减速机漏油、操作箱箱体积灰、现场杂物等问题按照责任划分,举一反三进行排查,全部按整改期限进行整改。分厂对整改结果进行复查,对未按要求整改的责任单位/人员按规定进行考核,
附:分厂20xx年一季度设备及能源管理评价自检自查问题整改计划表
设备自查报告篇4
同仁联社自助设备专项安全自查报告 为整体提升自助设备安全防护能力,根据《关于开展全省农村信用社自助设备专项安全检查的通知》(青信联〔20xx〕171号)要求,结合同仁联社实际情况,根据同仁联社自助设备安全防范制度,开展了自助设备专项安全自查工作,现将有关情况汇报如下:
一、基本情况
截止目前,同仁联社安装自助设备共计7台,其中,穿墙式在行atm自助取款机4台,穿墙式在行存取款一体机2台,大堂式在行自助取款机1台。
二、自查工作情况
(一)《atm日常巡查登记簿》填写规范,做到一日三查,《青海省农村信用社自助设备现金差错登记簿》正确填写,《青海省农村信用社自助设备日常运行、维护登记簿》填写出现个别柜员漏盖私章,已及时现场整改。
(二)全辖自助设备均安装了24小时视频监控装置,对交易时的客户正面图像、进/出钞期间的.图像、现金装填过程进行录像,回放图像清晰,无客户密码及保险柜密码操作图像,图像信息包括日期时间。
(三)设备管理人员变更按规定更换密码并记录,定期更换密码,备份密码按要求保管。
(四)钥匙使用完毕后,按要求入库保管;备用钥匙要求封存、保管;交接按要求进行记录。
(五)现金申领经会计主管确认后按现金领取流程操作、设备打印的加钞凭证及运行前测试凭证均由专人保管。
(六)加钞过程按要求做到全程监控,双人加钞,录像记录清晰,外置监控数据至少保存1个月,内置监控数据保存时间至少3个月。
(七)外来人员进出按要求进行了登记簿、运行日志备注栏注明维修情况;维修设备时,有我行员工全程陪同。
(十)按会计要求妥善保管流水日志纸。
(十一)机具清洁、周边无可疑装置和张贴物。按要求安装客户操作提示、安全用卡提示,做到规范整洁。
(十二)加钞时做到停机加钞、双人操作,密码钥匙分管;离行式设备采用换箱法加钞;现金清分做到在封闭环境中进行; 按要求将废钞箱、回收箱、存款箱、取款箱内现金进行分别清点,加钞完毕后做取款测试。
(十三)针对大堂式在行atm自助取款设备,未设置一米线,我社已整改完毕。
以上是同仁联社自助设备专项安全自查工作情况。今后,同仁联社还将加大力度开展自助设备专项安全自查工作,建立起切实有效的自助设备管理机制,确保自助设备安全、稳定地运行。
同仁县农村信用合作联社
二〇xx年xx月xx日
设备自查报告篇5
接阳城县局《关于在学校开展燃气等安全隐患排查整治的通知》后,我校迅速行动,成立了以张杰校长为组长的安全隐患自查小组,按照文件要求对我校食堂重要设施设备进行了全面自查,现将自查情况报告如下:
基本情况:
1、燃气安全方面:经检查学校供气锅炉的`安全阀、压力表、水位表及锅炉位置均符合安全要求,受压部件不存在安全缺陷,设备运行正常,证件齐全有效,从业人员能够持证上岗,并设立了一名安全员监督管理。
2、液化气灶、钢瓶、软管方面:食堂现有一个家用液化气灶,使用正常,存储液化气的钢瓶符合规定,软管连接紧密,柔韧度符合要求,整套设备摆放位置合理,并有专人负责监管使用。
3、柴油灶方面:我校食堂有柴油灶2个,已安全使用5年,一些零部件有些老化,除使用不方便外,无安全隐患。
4、电(气)蒸车和球形锅:我校食堂有电气两用蒸车3组,球形锅3个,蒸汽管路连接良好,能够正常使用,严格要求员工按照使用规程操作,无安全隐患。
5、消防设备:配备灭火器15个,检验合格,工作人员通过培训,能够正确使用。
6、管路、电路方面:蒸汽管路通过专业人员检修,无任何安全隐患;食堂内电路经专业人员布线,开关、灯泡严格按规定具有防水、防漏电功能,但存在使用时间过长,线路老化现状。
7、其他设备:我校食堂还配备和面机、压面机、切菜机、脱皮机、2300瓦发电机各一台,用线符合规定,布局设计合理,统一配备有空气开关,每种机器都有使用规程,每位使用员工都经过严格的岗前培训,能够按照规定安全使用。
存在隐患:
1、食堂内柴油灶由于过旧,运行状况不佳,需要及时维护。
2、食堂内部分线路老化,需要及时更换。
整改措施:
聘请专业人员对上述存在的问题,进行准确鉴定,并于5月30前及时更换或维修,整改结束。
总之,我校通过对食堂重要设施设备安全性能的排查,发现了一些存在的隐患;但是经过及时整改,我校食堂重要设施设备运行正常安全。
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